中国卫通: 中国卫通集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-31 22:07:47
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       中国卫通集团股份有限公司
 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  根据中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)
通合伙)(以下简称“立信所”)负责公司2025年度的审计工
作,主要包括对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、
所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注)进行审计
评价,同时对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性
进行审计。立信所对公司2025年度审计工作履职情况报告如下:
  一、年审工作情况
  (一)立信所在审计前与公司高管层进行了必要的沟通,
通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了审计业务约
定书,制定了审计计划,并就审计计划与公司独立董事进行了
沟通。
  (二)立信所于2025年11月-12月对公司2025年报进行了前
期预审工作,2026年1月4日正式进场审计,经过两个阶段的审
计工作,完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。
  (三)在审计过程中,立信所针对审计报告中“关键审计
事项”与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。
  (四)立信所本次审计重点围绕收入确认、资产减值、重
大业务、特殊业务的风险管理、研发费用、合并报表与关联方
交易等。
  (五)本次审计,立信所配备了专业的审计工作团队,配
备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知
识咨询。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公
司审计经验。
  二、执业质量的评价
  (一)审计项目组成员及其主要近亲属在公司审计期间未
获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的
经济利益;会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相
互投资情况,也不存在密切的经营关系;审计项目组成员及其
主要近亲属和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工
作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双
重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
  (二)立信所审计组成员具有承办本次审计业务所必需的
专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也
能保持应有的职业怀疑和职业判断。
  综上,我们评估确认:立信所作为公司2025年度审计机构,
在年度审计工作中,遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了
公司及下属子公司2025年度财务报告的审计工作,并对公司内
部控制情况等事项进行了认真核查,出具了标准无保留的财务
审计报告及内部控制审计报告。
中国卫通集团股份有限公司董事会

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