纵横股份: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 20:20:03
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        成都纵横自动化技术股份有限公司
  成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对天健会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公
司认为,天健会计师事务所在资质方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  天健所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
民币 7.35 亿元。涉及主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应
业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
卫生和社会工作等。
  本公司同行业上市公司审计客户 578 家。
  (二)投资者保护能力
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关
法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
情况如下:
 原告      被告     案件时间          主要案情        诉讼进展
                           天健作为华仪电气
                         年报审计机构,因华仪 需在 5%的范
     华仪电气、
                         电气涉嫌财务造假,在 围内与华仪电
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日
                          后续证券虚假陈述诉 气承担连带责
       天健
                          讼案件中被列为共同 任,天健已按
                         被告,要求承担连带赔 期履行判决)
                               偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何
不利影响。
  (三)诚信记录
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
到刑事处罚。
  (四)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第三届董事会第五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘
公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所
为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
  二、会计师事务所履职情况评估
  经评估,近一年天健会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立
性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  (一)审计投入
  天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,其核心团队成员均具备多年上市
公司、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深
审计服务合伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
  (二)审计服务质量和水平
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
结合公司 2025 年年报工作安排,天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专
项报告。
  在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所根据审计准则要求,就审计工作
范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管
理层和治理层进行了积极沟通,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  (三)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义
务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的
信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信
息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
                     成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

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