健康元: 健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 20:19:55
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     健康元药业集团                                2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
                       健康元药业集团股份有限公司
        健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)聘请致同会计师事务所
     (特殊普通合伙)(以下简称:致同或致同会计师事务所)作为公司 2025 年度财
     务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市
     公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同会计师事务所 2025 年度履职情况
     进行评估。经评估,公司认为致同资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉
     尽责,公允表达意见,具体情况如下:
        一、资质条件
        致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)是中国最早的会计
     师事务所之一,成立于 1981 年。致同总部设于北京,是 Grant Thornton International
     Ltd(GTIL,致同国际)在中国唯一的成员所,英文名称为 Grant Thornton。致同
     是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务
     资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,同时也是首批获得 H 股企业
     审计资格的内地事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。
        截至 2025 年末,致同从业人员近 6,000 人,其中合伙人 244 名,注册会计师
        二、执业记录
                注册会计      开始从事     开始在致     开始为本公
                                                     近三年签署或复核上市公司审计
 项目        姓名   师执业时      上市公司     同执业时     司提供审计
                                                            报告情况
                   间      审计时间       间      服务时间
项目合伙人     唐汉林    2003 年   2006 年   2020 年   2025 年
                                                     计报告;
          唐汉林     同上       同上       同上       同上      同上
签字注册会                                                2026 年:签署本公司 2025 年度审
计师                                                   计报告;
          李伟波   2020 年    2010 年   2021 年   2021 年
                                                     计报告。
质量控制复                                                2026 年:复核丽珠医药集团股份有
          方贵新    2010 年   2014 年   2009 年   2022 年
核人                                                   限公司、北京指南针科技发展股份
健康元药业集团                   2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
                                有限公司、本公司 2025 年度审计
                                报告;
                                有限公司、北京指南针科技发展股
                                份有限公司、海南高速公路股份有
                                限公司、本公司 2024 年度审计报
                                告;
                                有限公司、本公司 2023 年度审计
                                报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
询,按时解决公司重点难点技术问题。
  致同会计师事务所已制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需咨询专业
技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,
致同就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  致同实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项
目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执
行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报
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告的适当性。
  致同根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定有相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同完整、全面的质
量管理体系。基于该质量管理体系,得以确保项目组在报告签署之前已经按照项
目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  综上,2025 年年度审计过程中,致同勤勉尽责,质量管理的各项措施得到有
效执行。
  四、工作方案
制定全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重
点展开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用、研发支出、资产减值、金融
工具、合并报表、关联方交易等。
  致同全面配合公司审计工作,充分满足上市公司报告披露时间要求。致同就
预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按
时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  致同已配备专业审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、同行业
审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合
伙人担任,项目现场负责人由高级审计经理担任。
  致同的后台支持团队包括会计、审计、税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务
的支持。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了致同在信息安全管理中的责任义务。致同制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
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  七、风险承担能力水平
  致同会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险,2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元,购买的
职业保险累计赔偿限额 9 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                            健康元药业集团股份有限公司
                                 二〇二六年三月三十日

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