同飞股份: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-31 20:09:02
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证券代码:300990       证券简称:同飞股份    公告编号:2026-023
              三河同飞制冷股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 31 日召开
了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会
计师事务所”)作为公司 2026 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4
号)的规定。现将相关事宜公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)组织形式:特殊普通合伙
  (3)成立日期:2011 年 7 月 18 日
  (4)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  (5)首席合伙人:钟建国
  (6)上年度末合伙人数量:250 人
      (7)2025 年度末注册会计师人数:2,363 人
      (8)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:954 人
      (9)2024 年经审计的收入总额:29.69 亿元
      (10)2024 年经审计的审计业务收入:25.63 亿元
      (11)2024 年经审计的证券业务收入:14.65 亿元
      (12)2024 年度上市公司审计客户家数:756 家
      (13)审计客户的主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
  批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供
  应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑
  业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
  综合,卫生和社会工作等。
      (14)2024 年审计收费:7.35 亿元
      (15)本公司同行业上市公司审计客户家数:578 家
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
  关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
  提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
  计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
  文件的相关规定。
      天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
  担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
  任的情况如下:
原告     被告        案件时间                 主要案情              诉讼进展
                              天健作为华仪电气 2017 年度、2019   已完结(天健需在
      华仪电气                    年度年报审计机构,因华仪电气涉         5%的范围内与华
投资者   东海证券   2024 年 3 月 6 日   嫌财务造假,在后续证券虚假陈述         仪电气承担连带
       天健                     诉讼案件中被列为共同被告,要求         责任,天健已按期
                              承担连带赔偿责任。               履行判决)
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
  天健会计师事务所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业
行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5
次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事
处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:余建耀,2008 年起成为注册会计师,2006
年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核同飞股份、天奈科技、天士力、金石资源等上市公司
审计报告。
  签字注册会计师:李鸿霞,2013 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上
市公司审计,2013 年开始在本所执业,2026 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核震有科技等上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:王秀萍,2000 年起成为注册会计师,2007 年开始从事
上市公司审计,2024 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核青鸟消防等上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存
在可能影响独立性的情形。
内部控制审计费用 25 万元。2026 年度财务报表及内部控制审计收费定价将依据
本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审
计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理
层与天健会计师事务所协商确定审计报酬事项。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年
度审计机构,聘期一年,自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
  公司董事会审计委员会认为天健在担任公司 2025 年度审计机构期间,遵循
公正、客观、独立的职业准则,展现了良好的道德规范和职业素养,较好地完成
了公司 2025 年度审计工作。在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护
能力等方面能够满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会同意续聘天健
为公司 2026 年度审计机构,并提交公司董事会审议。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
特此公告。
                      三河同飞制冷股份有限公司董事会

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