光明肉业: 光明肉业对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 05:35:19
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          上海光明肉业集团股份有限公司
     对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市
公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及
《上海光明肉业集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细
则》等规定和要求,上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公
司”
 )聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构。会计师事务所 2025 年度履职情况如下:
一、会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信”)于 1927
年在上海创建,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是
国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众
公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2025 年末,立信拥有
合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  公司于第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议,2025 年度
第二次临时股东大会,分别审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
                             ,
公司聘请立信为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事对上述议案
发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
  在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就相关审计人员的
独立性、审计工作小组人员构成、审计方案、风险评估、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范,立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关
联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务等进
行核查并出具了专项说明。
  经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况
以及 2025 年度的合并经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
  经评估,公司认为,立信在公司年报审计过程中勤勉尽责,坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和专业胜
任能力,审计行为规范有序,按时完成了公司 2025 年度审计相关工
作,出具了恰当的审计报告。
                 上海光明肉业集团股份有限公司

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