奕瑞科技: 奕瑞科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-03-31 05:30:57
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           奕瑞电子科技集团股份有限公司
   董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
  奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“会计师事务所”)作为2025年度境内财务
报告审计机构及内部控制审计机构。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员
会对立信2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
     立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券
服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并
已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
     截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数
     立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,
证券业务收入15.05亿元。
     公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议、第三届董事会第十四次会
议及2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的
议案》,续聘立信为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
   二、2025年年审会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》,根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司2025年年报工作安排,立信对公司2025年度财务报告及2025年12
月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对募集资金存放、管理与
实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了
《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告的鉴证报告》《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
   经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合
并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。立信出
具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,立信及相关审计人员就独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通,并达成一致
意见。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评
价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作
的要求。2025年4月24日,公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议
通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度
财务审计机构及内控审计机构,并同意提交董事会审议。
沟通,对2025年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性、
重要时间节点、审计重点、人员安排等相关事项进行了沟通。
与通讯相结合方式召开,审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议
案,并同意提交董事会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公
司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员
会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为:立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年
报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
              奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会

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