ST数源: 关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 05:30:46
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            数源科技股份有限公司
    关于 2025 年会计师事务所履职情况的评估报告
  数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请浙江中会会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“浙江中会”)作为公司2025年度财务及内部控制审计
机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》,公司对浙江中会2025年度审计过程中的履职情况进行了评估,
具体情况如下:
  一、2025年度会计师事务所基本情况
  浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“浙江中会”)成立于
截至2025年12月31日,浙江中会拥有合伙人24人,注册会计师63人,其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师6人。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于2025年4月17日召开的第九届董事会第八次会议、于2025年6月27日召
开的2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘
任浙江中会为公司2025年度会计审计机构。
  三、2025年度会计师事务所履职情况
  浙江中会按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等执
业规范,结合公司2025年年度报告工作要求,审计了公司2025年度财务报表,包
括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,以及
  在执行审计工作的过程中,浙江中会运用职业判断,并保持职业怀疑,与治
理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计,浙
江中会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
及中国注册会计师执业准则的相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
  四、公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估
  经公司评估,认为浙江中会具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关
业务审计资格,能够满足审计工作的要求。浙江中会在为公司提供审计服务的过
程中,恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2024年度财
务报表和内部控制审计工作。
                        数源科技股份有限公司董事会

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