首旅酒店: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-31 05:27:44
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股票代码:600258      股票简称:首旅酒店      编号:临 2026-018
        北京首旅酒店(集团)股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
  ● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“毕马威华振”)。
  ● 北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)
务所。
  ● 公司已连续 4 年聘任毕马威华振为公司提供审计服务,2026 年度公司财
务报告审计费用为人民币 260 万元;
  ● 2026 年度内控审计费用预计 80 万元人民币。
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7 月 10
日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
  毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东 2 座办公楼 8 层。
  毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。
  于 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师 1,412
人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
  毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业
务收入超过人民币 40 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,
其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币
  毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市公司财务报
表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金
融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔
业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公
共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业具有公司所在行业审
计业务经验。
  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况:此期间涉及债券相关民事诉讼案件,终审判决毕
马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 460 万元),案款已履行完毕。
  近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚、或证券交易所的自律组织的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从
业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾收到
行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马
威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  (二)项目信息
  毕马威华振承做公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册
会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:
  本项目的项目合伙人及签字注册会计师黄锋,2007 年取得中国注册会计师
资格。2003 年开始在毕马威华振执业,2015 年开始从事上市公司审计,从 2023
年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 23 份。
  本项目的项目合伙人及签字注册会计师周臻,2008 年取得中国注册会计师
资格。2004 年开始在毕马威华振执业,2008 年开始从事上市公司审计,从 2023
年开始为公司提供审计服务。
  本项目的质量控制复核人潘子建,2003 年取得中国注册会计师资格。1999
年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为
公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。
  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业
道德守则的规定保持了独立性。
  二、审计收费
  毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、
所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工
作经验等因素确定。2026 年度公司财务报告审计费用为人民币 260 万元。2026
年度内控审计费用预计 80 万元人民币。
  本次聘任会计师事务所经公司股东会审议批准后,聘请事项自股东会批准之
日起生效。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《公司
师事务所的议案》及《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》,对毕马威华振的人员信息、业务
规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,董事会审计委员会认
为,毕马威华振具备审计的专业能力,在为公司提供 2025 年度审计服务过程中,
勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,保质保量的完成了审计工作。毕
马威华振已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反 《中国注册会计
师职业道德守则》关于独立性的要求。为保障审计工作的连续性及稳定性,公司
审计委员会同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计
机构,聘期一年,并同意将此事项提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
  (二)董事会审议和表决情况
  公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议,以 11 票同意,0
票反对,0 票弃权的审议结果,审议通过了《公司 2026 年度续聘毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》及《公司
师事务所的议案》。同意公司续聘毕马威华振为 2026 年度的财务报告及内部控
制审计机构。
  (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,
并自公司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                    北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

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