首旅酒店: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所从事2025年度审计工作的总结报告

来源:证券之星 2026-03-31 05:27:32
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会
     对会计师事务所从事 2025 年度审计工作的总结报告
  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)作为北京
首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度续聘的外部审计机构,
对公司 2025 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计,并对
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及北京首都旅游集团财务有限公司关
联交易的存款、贷款等金融业务汇总表、募集资金存放、管理与实际使用情况、北京
诺金酒店管理有限责任公司业绩承诺实现情况、财务决算专项说明的审核报告等按照
证监会及国资委的相关要求执行工作,出具相应的审计报告和专项报告。审计期间,
公司董事会审计委员会和审计部进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后,毕马威
华振按时出具标准无保留意见的审计报告。现将毕马威华振对公司 2025 年度的审计情
况评价如下:
  一、基本情况
  毕马威华振审计项目组与公司董事会审计委员会和高管层进行了必要的沟通,包
括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面,最终对 2025 年度
财务报告审计工作时间及工作部署达成一致意见。
作阶段安排在 2025 年 7 月开始,主要工作是对公司整体层面的控制环境、控制活动及
监督等方面进行了解和记录、对重要的业务循环进行穿行测试并对拟信赖的控制循环
的关键控制点进行测试。审计实施阶段自 2025 年 9 月至 2026 年 3 月底结束,主要工
作是实施进一步的审计程序等。
  毕马威华振按照审计计划部署工作,如期出具了初步审计意见,并与公司独立董
事、审计委员会成员及公司管理层进行了沟通,针对年报审计过程中的有关事项交换
意见,内容包括 2025 年度毕马威华振工作内容、2025 年度公司经营及财务基本情况、
主要会计及审计事项以及其他重要事项。
  毕马威华振在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据后,
依据审计计划如期完成了审计报告定稿,并按照约定时间出具公司 2025 年度的以下报
告:审计报告、内部控制审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
报告、涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
的专项报告、募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴证报告、北京诺金酒
店管理有限责任公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告、财务决算专项说明的审
核报告。
  二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价
  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德
守则的规定保持了独立性。
  毕马威华振承做公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师
和项目质量控制复核人的基本信息如下:
  本项目的项目合伙人及签字注册会计师黄锋,2007 年取得中国注册会计师资格。
司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 23 份。
  本项目的项目合伙人及签字注册会计师周臻,2008 年取得中国注册会计师资格。
司提供审计服务。
  本项目的质量控制复核人潘子建,2003 年取得中国注册会计师资格。1999 年开始
在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为公司提供审计服
务。近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。
  三、审计计划、程序及出具的审计报告意见的评价
  在本次审计工作开始之前,审计项目组密切关注了近几年酒店行业的发展状况,
并通过与公司管理层的洽谈,了解了公司的经营状况、治理结构、管理层诚信水平、
内控制度等风险因素,并对公司进行了一般风险评估和特殊项目的初步风险评估。并
结合以往的审计经验,制定了 2025 年年度审计总体策略与具体审计计划。为完成审计
任务和降低审计风险做了充分的准备。
  审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价
的基础上确定需实施控制测试程序和实质性测试程序。实施控制测试时,审计小组执
行了观察、检查、穿行测试等审计程序,获得了内部控制运行有效的审计证据;在实
质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户
余额、列报认定获取了充分、适当的审计证据。
  审计人员在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的
审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。毕马威华振对财务报表发
表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
  四、结论意见
  综上,我们认为:
         “毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在本年度审计中按
照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充
分、适当的审计证据。毕马威华振向公司出具的标准无保留意见审计报告是在获取充
分、适当的审计证据的基础上做出的,充分反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。
                     北京首旅酒店(集团)股份有限公司
                         董事会审计委员会

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