粤桂股份: 粤桂股份2025年内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-03-31 04:49:22
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      中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
            审 计 报 告
                AUDIT        REPORT
          广西粤桂广业控股股份有限公司
             内部控制审计报告
                       中国·北京
                     BEIJING CHINA
             目   录
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
                内部控制审计报告
                                    中审亚太审字(2026)002710 号
广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“粤桂股份”)2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、粤桂股份对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤桂股份
董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,粤桂股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
(本页无正文,为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
                         《内部控制审计报告》
(中审亚太审字(2026)002710 号之签署页。)
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:冯建江
                             中国注册会计师:刘永锋
         中国·北京                              二〇二六年三月二十七日
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