视觉中国: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-31 04:04:31
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证券代码:000681   证券简称:视觉中国        公告编号:2026-032
         视觉(中国)文化发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
  视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 30
日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构的议案》,公司拟续聘中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2026 年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构,年度审计费及内部控制审计费提请股东会
授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
  本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)等的规定,尚需提交公司股
东会审议。现将有关事宜公告如下:
  一、   拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
  (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、
证券业务收入 58,365.07 万元。
   (8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
   中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
   近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
   (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。
   (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次, 42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施
   (二)项目信息
  项目合伙人、签字会计师:黄丽琼,1998 年成为中国注册会计师,1998 年
开始从事上市公司审计,2013 年起开始在中审众环会计师事务所执业,2026 年
开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5 家。
  签字注册会计师:赵鑫,2016 年成为中国注册会计师,2010 年起开始从事
上市公司审计,2013 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司提供审计服务。
最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制复核合伙人为范志伟,1998 年成为中国注册会计师,2000 年起开始从事上市
公司审计,2020 年起开始在中审众环执业,2025 年起为视觉中国提供审计服务。
最近 3 年复核上市公司审计报告超过 5 家。
  本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
  中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师赵鑫、项目质量控制复核人
范志伟不存在可能影响独立性的情形。
  中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。中审众环对公司 2025 年度审计项目收费共计 118 万元,其中年报
审计费用 98 万元,内控审计费用 20 万元。
  二、   拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会事前对聘任中审众环进行了充分了解,认为中审众环
具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公
司 2026 年度审计要求,同意聘任中审众环为公司 2026 年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司第十一届董事会第九次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结
果,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
  (三)生效日期
  该议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
  三、   报备文件
  (一)第十一届董事会第九次会议决议。
  (二)董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
  (三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
  特此公告。
                      视觉(中国)文化发展股份有限公司
                               董 事 会
                         二○二六年三月三十日

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