锦江在线: 锦江在线2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 03:56:54
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         上海锦江在线网络服务股份有限公司
  上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”
  )依据相关要求,聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“毕马威华振”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控
制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)和其他相关
文件的规定,公司对毕马威华振在 2025 年年报审计过程中的履职情况
进行了评估,具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况及聘任情况
  (一)会计师事务所基本情况
  毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012
年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“毕马威华振”
                             ),
  毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1
号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
  毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师
资格。
  于 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师
人。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第十届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通
过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
                        ,同意聘任毕马威华
振为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计与风控委员会对上述议
案进行了审议,审议通过后将该议案提交董事会。
  二、2025 年度会计师事务所审计履职情况
  公司于 2025 年 7 月与毕马威华振签订了 2025 年度审计业务约定
书(以下简称“审计业务约定书”)。毕马威华振已经按照审计业务约
定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求,对
公司 2025 年年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计,并出具了审计报告;同时毕马威华振对控股股
东及其他关联方占用资金情况、财务公司关联交易的存贷款等金融业
务的情况等执行了相关的工作,并发表了专项意见。
  在执行审计工作的过程中,毕马威华振运用执业判断,就参与审
计工作相关人员的独立性、审计范围、时间安排、审计重点领域、审
计重要发现等事项,与公司治理层及管理层进行了必要的沟通。
  三、对会计师事务所履职情况的评估
  公司对毕马威华振的资质条件、执业记录、质量管理水平、独立
性、信息安全、投资者保护能力、审计工作方案和人力及其他资源配
备情况等进行了充分的了解和评估,认为其具备为公司提供审计工作
的资质和专业能力,能够满足本公司对年报审计相关的要求。
  毕马威华振在公司年报审计过程中充分了解公司及公司的行业环
境和经营情况,关注公司内部控制的建立健全和实施情况,保持与公
司董事会审计委员会及独立董事的交流和沟通,并坚持以独立、客观、
公正的执业原则进行审计,展现了应有的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年度报告审计及其他相关工作,出具的报告客观、
准确、完整、清晰、及时,勤勉尽责的履行了审计职责。
               上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

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