道恩股份: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-03-31 03:52:23
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证券代码:002838       证券简称:道恩股份        公告编号:2026-019
              山东道恩高分子材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开
了第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,
同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司
  一、拟续聘会计师事务所的情况说明
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司 2025 年度审计机构,具备证券、
期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备独立性。
鉴于其在 2025 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力,公司拟续聘中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
  二、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会
发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
  (3)组织形式:特殊普通合伙企业
  (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18
层。
  (5)首席合伙人:石文先
  (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数 723 人。
  (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证
券业务收入 58,365.07 万元。
  (8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零售
业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、
软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家。对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有
丰富的审计业务经验。
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买
的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
  近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
  (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监
管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0
次,42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:方正先生,2015 年成为中国注册会计师,2011 年起开始从事上市公
司审计,2011 年起开始在中审众环执业,2024 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3
年签署 5 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:陈玲女士,2016 年成为中国注册会计师,2013 年起开始从事上
市公司审计,2013 年起开始在中审众环执业,2024 年起为道恩股份提供审计服务。最
近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核
合伙人为段小娟,2000 年成为中国注册会计师,2003 年起开始从事上市公司审计,2002
年起开始在中审众环执业,2023 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年复核 5 家上
市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近 3 年未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近 3 年受到行政监管措施 0
次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
  中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人段小娟不
存在可能影响独立性的情形。
控审计费用 30 万元;2026 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所
的收费标准确定。本期拟定审计费用 125 万元(含税),其中,年报审计费用 95 万元,
内控审计费用 30 万元。
  三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备为公司提供审计
服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工
作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构,并将该事
项提交公司董事会审议。
  (二)独立董事专门会议审查意见
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司
续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形。因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年
度审计机构,并同意将该事项提交公司股东会审议。
  (三)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会三十四次会议,审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2026 年度审计机构,审计费用 125 万元(含税)。其中,年报审计费用 95 万元,
内控审计费用 30 万元。本议案尚需提交公司股东会审议。
  (四)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日
起生效。
  四、报备文件
业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证
照和联系方式。
  特此公告。
                         山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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