精达股份: 精达股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 03:50:59
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          铜陵精达特种电磁线股份有限公司
     对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2025 年度
审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委
员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会
计师事务所 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为容
诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见,具体情况如下:
  一、资质条件
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
  二、执业记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  三、人力及其他资源配备
  容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司、汽车零部件行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计
师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队,包括税务、信息系
统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且
技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  项目合伙人:刘勇,2008 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公
司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审
计服务;近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:琚晶晶,2018 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
瑞可达、喜悦智行、雪祺电气等多家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:黄敬臣,2004 年成为中国注册会计师,2004 年开始
在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技
等上市公司审计报告。
  项目合伙人刘勇、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人黄敬臣,近三年
内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  四、质量管理水平
  为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚会计师事务所规定了必须咨询
事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况
表的形式记录。容诚会计师事务所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在
明确咨询的性质和范围,并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一
致意见,确保咨询结论得到记录和执行。
  容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过
程中,容诚会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务
所和个人进行独立性监控;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在
会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和
具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个
组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚会
计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚会计师事务
所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,质量管理的
各项措施得到了有效执行。
  五、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。容诚会计师事务所全面配合公司
审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚会计师事务所就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安
排按时提交各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、投资者保护能力
  容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任
保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在
二审诉讼程序中。
  经评估,公司认为容诚会计师事务所在 2025 年度审计工作过程中,以客观、
公允的态度进行独立审计,审计行为规范有序,能够做到勤勉尽责,表现出了良
好的职业操守和专业素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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