精达股份: 精达股份关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-31 03:50:43
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证券代码:600577        证券简称:精达股份         公告编号:2026-011
债券代码:110074        债券简称:精达转债
         铜陵精达特种电磁线股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   ?拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
   铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 29
日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机
构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)
为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议通过。现将相关情况公告如下:
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
   容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截
至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  (二)项目成员信息
  项目合伙人:刘勇,2008 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公
司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审
计服务;近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:琚晶晶,2018 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
瑞可达、喜悦智行、雪祺电气等多家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:黄敬臣,2004 年成为中国注册会计师,2004 年开始
在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技
等上市公司审计报告。
  项目合伙人刘勇、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人黄敬臣,近三年
内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  公司 2025 年度的财务审计和内控审计费用分别为 135 万元和 25 万元。2026
年度财务审计费用为 135 万元、内控审计费用为 25 万元,与去年保持一致。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会的审议意见
  董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行
(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》的要求,并遵循独立、客观、
公正的执业准则,能够严格执行制定的审计计划,按照中国注册会计师的职业准
则,独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机
构的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度
审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  三、备查文件
  (一)公司第九届董事会第九次会议决议;
  (二)公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
   特此公告。
                铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

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