迪哲医药: 迪哲医药:会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 03:36:12
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           迪哲(江苏)医药股份有限公司
           会计师事务所履职情况评估报告
  迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度财务报告出具审计报告的
会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司
对立信在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年
立信资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达其意见。具
体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)资质条件
  立信由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟
先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数
审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2025年
立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,本公司同行业上市
公司审计客户51家。
  项目合伙人及签字注册会计师:林盛宇,注册会计师协会执业会员,2004年
起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供
审计服务,2004年起开始在立信执业,近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:陆成,注册会计师协会执业会员,2014年起成为注册会计
师,2011年起从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,2014年起
开始在立信执业,近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。
  项目质量复核合伙人:林雯英,注册会计师协会执业会员,2010年起成为注
册会计师,2004年起从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,
  立信、项目合伙人及签字注册会计师林盛宇先生、质量复核合伙人林雯英女士
及签字注册会计师陆成先生不存在可能影响独立性的情形。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司2025年度财务审计机构,聘期为一年。
上述议案已经公司股东大会审议通过。
  二、质量管理水平
  (一)项目咨询
  立信根据与项目沟通、监督与复核相关的政策与程序,就重大审计及会计判断
问题及时向专业技术部进行咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  立信制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专
业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,立信就公司的所有重大
会计审计事项未发生意见分歧的情况。
  (三)项目质量复核
  立信对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政策与程序,主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要由
一审负责人对所有工作底稿执行详细复核,详细复核的重点为所开展审计工作的充
分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。除了审计项目组内部的复核程
序外,立信对本公司审计项目委派质量复核合伙人,以加强项目质量控制复核,客
观评价项目组作出的重大判断以及结论。
  (四)项目质量检查
  立信质控部门对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体
系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
立信始终关注质量监控检查中发现的问题,以不断完善相应的政策和程序,保持稳
定的工作质量。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管
理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。
有效执行。
  三、工作方案
  近一年审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定
了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开,涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个维度,覆盖公司重要风险领域
及重要子/分公司。
  近一年审计过程中,立信基于与公司商定的时间表,开展其年度审计工作,充
分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并
且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
  四、人力及其他资源配备
  立信配备了专属审计工作团队,项目负责合伙人由权益合伙人担任,核心团队
成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  立信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融
工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务
的支持。
  五、信息安全管理
  立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制
制度,恪守对公司保密信息保密的责任,对执业过程中获知的所有客户保密信息严
格进行保密。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保
密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,在事务所和项目组层面建立和实施了一系
列有关措施及制度,并能够有效执行。
  六、风险承担能力水平
  立信已按照有关法律法规要求投保职业保险,截至2025年末,购买的职业保险
累计赔偿限额为10.50亿元,已提取的职业风险基金为1.71亿元,职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
  立信近3年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉
    被诉(被仲 诉 讼 ( 仲 诉 讼 ( 仲
( 仲
    裁)人   裁)事件 裁)金额 诉讼(仲裁)结果
裁)人
                               部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚
                               科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院
      金亚科技、
                       尚 余 500 万 作 出 的 生 效 判 决 , 金 亚 科 技 对 投 资 者 损 失 的
投资者 周旭辉、立 2014年报
                       元       12.29% 部分 承担赔偿 责任,立 信所承 担连带责
      信
                               任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目
                               前生效判决均已履行。
                               部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半
                               年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临
                               时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
                               银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到
                               行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在
      保千里、东 2015年重
      北证券、银 组 、 2015
投资者                    1,096万元 述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿
      信评估、立 年 报 、
                               责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受
      信等      2016年报
                               理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中
                               资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买
                               了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效
                               化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效
                               执行。
                                     迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

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