同洲电子: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-31 03:33:50
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          深圳市同洲电子股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定
和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董
事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远会
计师事务所”)成立于2005年1月12日,已取得会计师事务所执业证书,完成从
事证券服务业务会计师事务所备案。截至2025年12月31日,政旦志远会计师事务
所合伙人33人,注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数89人。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
事会第二次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;2025年5月
会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期为一年。
  二、2025年年审会计师事务所履职情况
  公司按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执
业规范及公司2025年年报工作安排,政旦志远会计师事务所对公司2025年度财务
报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,政旦志远会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况
以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见审计
报告;政旦志远会计师事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中,政旦志远会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  (一)2025年4月18日,公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对政旦志远会计师事务
所提供的资料进行审查,认为政旦志远会计师事务所在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘政旦志远会
计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
  (二)2026年1月30日,公司董事会审计委员会与政旦志远会计师事务所通
过现场会议结合通讯的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会,对
  (三)2026年3月25日,公司审计委员会审阅了政旦志远会计师事务所出具
《与深圳市同洲电子股份有限公司治理层的沟通函》,对2025年度审计工作进展
情况和特别关注事项情况等进行了沟通。
  (四)2026年3月26日,公司董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通
过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2025年度财务决算报
告暨2025年度审计报告>的议案》和《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
等议案,并同意提交公司董事会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《审计委员会议事规则》等有关规定,
充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
  公司审计委员会认为政旦志远会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完
整、清晰。
              (以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市同洲电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况的报告》之签署页)
    胡 涛         赵 诚              张纯银
                      深圳市同洲电子股份有限公司
                         董事会审计委员会

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