江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为
公司 2025 年度境内财务报告及内部控制的审计机构,聘请安永会计
师事务所(以下简称“安永香港”)作为公司 2025 年度境外财务报
告准则财务报告的审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管
理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对安永华明及安永香港(统称“安永”)在 2025 年度审计工作
的履职情况进行评估。具体情况如下。
一、会计师事务所的基本信息
(一)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于1992年9月成立,2012
年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为
特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市
东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥
有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024
年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人
民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市
公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传
输、软件和信息技术服务业等,公司同行业上市公司审计客户85家。
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过
人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事
诉讼而需承担民事责任的情况。
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、
自律监管措施2次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受
到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律
法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务
和其他业务。
(二)安永会计师事务所
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人
全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务,包括银行、保
险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员,与安永华明
一样是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国
内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会
(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册
从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求
每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港
每年进行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的
审计业务有重大影响的事项。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月28日召开第五届董事会第九十一次会议,于
年度会计师事务所的议案》,公司聘任安永华明为公司2025年度境内
财务报告及内部控制审计机构,续聘安永香港为公司2025年度境外财
务报告审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及公司2025年年报工作安排,安永对公司2025年度境内
外财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,安永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财务状
况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量,安永出具了标准
无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,安永就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司管理层进行了沟通并达成一致。
四、会计师事务所履职情况总体评价
经公司评估和审查,安永具有从事证券、期货相关业务审计资格,
其资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他资源配备、
审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司 2025 年度
审计工作的要求。其近一年在执业过程中勤勉履职,坚持独立审计原
则,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
江西赣锋锂业集团股份有限公司