正海磁材: 审计委员会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

来源:证券之星 2026-03-31 03:18:58
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  烟台正海磁性材料股份有限公司董事会审计委员会
        对公司内部控制自我评价报告的审核意见
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2025年度内部控制
进行了自我评价,并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会审
计委员会审阅了该报告,现发表审核意见如下:
  公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2025年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际
情况。
委员签字:
 张志红             金福海                 许月莉

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