广东燕塘乳业股份有限公司
根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定,广东燕塘乳业股份有
限公司(以下简称“公司”)以 2025 年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战
略发展目标及 2026 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制
计划、资本运作规划等,经过慎重分析研究,编制了《2026 年年度财务预算报
告》。主要指标如下:
一、2026 年度的主要预算指标
二、关于净利润的情况说明
国内乳制品行业竞争加剧,公司将加强市场精耕横拓,稳定并提高市场占有
率,促进产销量扩大,同时将持续加强新品研发、品牌形象建设,提升生产运营
效率。
三、制定 2026 年度财务预算的基本假设
四、推动预算实现的主要措施
力做好以下各项工作:
保产品质量,提高产品竞争力;同时加快推进新品研发上市,满足市场多元化需
求。
益生产,降本增效,降低生产损耗,优化产能结构,压缩成本。
湾区市场研究布局,加强渗透三四线城市及乡镇消费市场,稳步辐射和扩张周边
市场。同时,推进全渠道覆盖,并紧贴消费趋势,发力新零售业务。此外,持续
加强学校、机团消费,加大低温学生奶的推广力度。
学习型组织,加速人力资本增值,实现员工与公司的共赢发展。
特别提示:本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表
公司 2026 年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会