三一重工: 三一重工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-31 03:01:11
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     三一重工股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督
               职责情况的报告
   根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《上市
公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司
章程》
  《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,现将公司董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安
永华明”
   )
   成立日期:1992 年 9 月
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
   执行事务合伙人:毛鞍宁
   安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格,
在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)注册,是中国首批获得
证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的
执业经验和良好的专业服务能力。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
第二次会议,审议通过《关于续聘 2025 年度会 计师事务所的议案》,
并同意该议案提交董事会审议。
议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
                         ,同意聘请安永华
明担任本公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内部控制审计
机构。
述议案。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等
规定及公司 2025 年年报工作安排,安永华明对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,
同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
  经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有
效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,安永华明就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层和董事会进行了充分的沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审
计工作的要求。
  (二)审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委
员会成员听取了安永华明关于公司审计内容相关调整事项、审计过程
中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提
出建议。
  (三)
年第一次会议,审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告
以及续聘 2026 年会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所、公司《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会作用,
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查,督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为:安永华明能够遵守职业道德准则,按照中国注
册会计师审计准则执行审计工作,出具的审计意见客观公正,较好地
完成了公司委托的各项工作。
                    三一重工股份有限公司
                     董事会审计委员会

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