三一重工: 三一重工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

来源:证券之星 2026-03-31 03:00:30
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          三一重工股份有限公司
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以
及三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)
                    《董事会审计委员会工
作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会现就 2025 年度履职情
况向董事会报告如下,请各位董事予以审议。
  一、审计委员会基本情况
  公司现任第九届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生(独立
董事),委员为席卿女士(独立董事)、蓝玉权先生(独立董事)
                            。
  主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任,
符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。
  二、审计委员会年度会议召开情况
的审计机构的议案》;
              《2024 年度利润分配预案》
《2024 年度财务决算报告》             《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》《2024 年内部控制评价报告》等议案;
                                     ;
要》
 《2025 年半年度利润分配预案》
                 ;
  三、审计委员会 2025 年度主要工作
  报告期内,审计委员会委员依据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》
积极履行职责,在监督和评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、
指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等方面向董事会提出了专
业意见。
  (一)监督和评估外部审计机构工作
  审计委员会与本公司聘请的境内外财务报告审计机构安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)
             、安永会计师事务所举行多次沟通会,
协商确定年度财务报告审计计划,讨论沟通审计中的重大事项与处理
方法,协调公司管理层、相关部门积极配合审计工作,督促年审会计
师严格按照计划安排工作进度,确保审计工作顺利完成,并如期出具
了审计报告。
  本报告期内,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、安永会
计师事务所作为公司境内外财务与内部控制审计机构,以严谨的工作
态度完成了公司年度审计工作,全面履行了审计机构的责任与义务。
因此,我们建议公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、
安永会计师事务所为2026年度境内外财务报告审计机构。
  报告期内,审计委员会审议通过了公司《2024 年年度报告及报
告摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及报告摘要》
《2025 年第三季度报告》
             ,并对会计政策变更、涉及重要会计判断的
事项等予以特别关注,对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意
见:
  公司财务报表依据新企业会计准则的规定编制,财务报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定以及香港联合
交易所有限公司发布的有关上市公司治理规范的要求,在所有重大方
面均公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
  报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该
计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,
并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
  报告期内,审计委员会审阅了公司内部控制评价报告,评估了公
司内部控制制度设计的适当性,并督促公司完成内部控制缺陷的整改。
公司内部控制与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,
并随着经营环境和公司业务的变化及时调整。公司应进一步加强信息
化手段,建立结构化的流程管理体系,利用专业流程管理平台统一管
理流程,完善内控制度,落实内控制度执行,强化内控监督检查,促
进公司健康、可持续发展。
  四、总体评价
  报告期内,审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关规定,充分发挥了委员们的专业知识与经验,为董事会科学决
策提供专业意见,较好地履行了审计委员会的职责。
                   三一重工股份有限公司
                    董事会审计委员会

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