三生国健: 三生国健:关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 02:55:53
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     三生国健药业(上海)股份有限公司
关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履职情
            况的评估报告
  三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)聘
请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华
明”)作为对公司2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对安永华明在2025年度的审计工作的履职情况进行了评
估。具体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于1992年9月成立,
制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至
有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公司会计监督
委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格
和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执
业经验和良好的专业服务能力。
  安永华明拥有分所数量 23 家,分别为上海、天津、大连、沈阳、
济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、
长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据
中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家
排名信息》,安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养,
截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人,其中拥有证券相关
业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。
  安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元,其
中,审计业务收入人民币 54.57 亿元,证券业务收入人民币 23.69
亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家,收费总额
人民币 11.89 亿元,主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
  (二)风险承担能力水平
  安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和
超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的
民事诉讼而需承担民事责任的情况。
  (三)诚信记录
  安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4
次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员
近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业
质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承
接或执行证券服务业务和其他业务。
  项目合伙人和第一签字注册会计师王丹女士,于 2012 年成为注
册会计师、2010 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供
审计服务;近三年签署 1 家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行
业包括医药制造业。
  第二签字注册会计师为李晓菲先生,于 2020 年成为注册会计师、
近三年签署 2 家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括医药
制造业。
  项目质量复核人为阳开华女士,其于 2012 年成为注册会计师、
近三年签署或复核多家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包
括医药制造业。
  安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人
近三年均未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  二、2025年年审会计师事务所履职情况
  (一)人力及其他资源配备情况
  安永华明会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,配
备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师、香港注册会计师等专业资质。
  安永华明的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管
理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术
专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  (二)审计工作方案及其实施
计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。
  审计过程中,安永华明全面配合公司审计工作,充分满足了上
市公司报告披露时间要求。安永华明制定了详细的审计计划与时间
安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  (三)审计质量管理机制
  根据中华人民共和国财政部印发的《会计师事务所质量管理准
则第 5101 号——业务质量管理》以及由国际审计与鉴证准则理事会
发布的《国际质量管理准则第 1 号》对事务所质量管理体系的相关
要求,安永华明建立了完备的质量管理体系,涵盖准则要求的八要
素,即风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关
系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控
和整改程序。各组成要素有效衔接、互相支撑、协同运行,保障积
极有效地实施质量管理。
 安永华明设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改
的运行承担责任。安永华明质量管理体系的监控活动包括:设计和
实施定期和持续的监控活动;组织实施质量管理关键控制点的测试;
对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德守则要求
对事务所和个人进行独立性测试;设计和实施整改措施;其他监控
活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保
项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。基于已建立的质量管理体系,近一年监控过程中,安
永华明没有识别出质量管理缺陷。
 为了对可能存在的风险进行控制和管理,安永华明规定了必须
咨询事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事
项均以咨询备忘录的形式记录。安永华明对咨询备忘录的内容和格
式有具体要求,旨在明确咨询的性质和范围,并通过项目组与被咨
询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得到记录
和执行。
 安永华明制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业业务部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询专业业务总监。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘
录。此外,审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不
得出具报告。
 审计过程中,安永华明实施完善的项目质量复核程序,主要包
括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由
经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及
审计报告的适当性。
 项目质量复核包括根据质量管理准则制定的项目质量复核人复
核制度和额外质量复核。
 项目质量复核人须满足独立性、客观性和必要的资质要求。安
永华明要求项目质量复核在适当阶段及时进行,以确保在报告出具
前能解决所有重大问题。任何情况下都必须由项目质量复核人在
“审计业务复核与批准汇总表”上签署后才能出具报告。
 (四)信息安全管理
 公司在聘任合同中明确约定了安永华明在信息安全管理中的责
任义务。安永华明制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的
过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理,并能够有效执行。
三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

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