凯盛新能: 凯盛新能关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 02:52:04
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            凯盛新能源股份有限公司
 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
   凯盛新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)
     (以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公
司对致同所在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,
致同所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。
具体情况如下:
   一、会计师事务所资质条件
  (一)基本信息
   致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事
务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更
名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大
街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生。
   截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计
师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
   致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证
券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水
生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌
公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元;本公司同属制造业上市公司审计客
户 195 家。
   (二)项目组成员基本情况
   项目质量复核合伙人:邱连强,1999 年成为执业注册会计师,1999 年开始
从事上市公司审计,1999 年开始在致同所执业,2024 年成为致同质量管理主管
合伙人,近三年复核上市公司审计报告 9 份。
  项目合伙人(签字人):郑建利,2002 年成为注册会计师,2015 年开始从事
上市公司审计,2012 年开始在致同所执业,近三年签署上市公司审计报告 4 份,
签署新三板公司审计报告 1 份。
  签字注册会计师:付俊惠,2012 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市
公司审计,2017 年开始在致同所执业,近三年签署的上市公司审计报告 5 份。
  二、执业记录
  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施
罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管
措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询技术部负责人。在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同所就公司的所有审计事
项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及质量控制技术复核。复核内容包括但不限于对所
有工作底稿执行详细复核,复核所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报
以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  致同所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量
管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行
独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理
要求充分、恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策。2025 年年度审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各
项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括内部控制、收入确认、成本核算、关联方交易、存货
跌价、应收款项减值等。致同所全面配合公司审计工作,充分满足上市公司报告
披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安
排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项
目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全
控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保
密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力
  根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业
责任保险暂行办法》等文件的相关规定,致同所已购买职业保险,累计赔偿限额
                              凯盛新能源股份有限公司

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