永杰新材: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 01:22:03
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        会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公
司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所资
质等方面合规有效,能够满足公司审计工作的要求;履职保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见,较好地完成了各项审计工作,具体情况如下:
  一、资质条件
  (一) 会计师事务所基本情况
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式   特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人       钟建国                上年末合伙人数量   250 人
上年 末执 业人    注册会计师                         2,363 人
员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           954 人
            业务收入总额             29.69 亿元
            审计业务收入             25.63 亿元
计)业务收入
            证券业务收入             14.65 亿元
            客户家数               756 家
            审计收费总额             7.35 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                               业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                     供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
审计情况       涉及主要行业
                               牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                               房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                               金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
                               卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数             578
  (二) 执业情况
  项目合伙人、签字注册会计师:沈佳盈,2003 年成为中国注册会计师,2001
年开始从事上市公司审计业务,2003 年开始在天健会计师事务所执业,2021 年开
始为公司提供审计服务;近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:陈亮,2015 年起成为注册会计师,2012 年开始从事上市公
司审计,2015 年开始在本所执业,2021 年起为本公司提供审计服务;近三年签署
或复核 2 家上市公司审计报告。
  质量控制复核人:张帅益,2011 年起成为注册会计师,2009 年开始从事上市
公司审计,2011 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签
署或复核 1 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  (三) 聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构的议案》,同意聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。
  二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作要求,天健所对公司 2025 年度财务报告及内部控
制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理
层进行了充分的沟通,有效的提升了工作的准确性。
  三、公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职的评估情况
  经公司评估和审查后,认为天健所具有独立的法人资格,具有从事证券、期
货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计
原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构
应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在
损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
                     永杰新材料股份有限公司董事会

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