安凯客车: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-31 01:16:06
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            安徽安凯汽车股份有限公司
         董事会审计委员会对会计师事务所
  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,安徽安凯汽车股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,
认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情
况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健所”)成立于 2011 年 7
月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建
国先生。截至 2025 年 12 月 31 日,天健所合伙人数量为 250 人,注册会计师 2,363
人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公
司(含 A、B 股)审计客户共计 756 家,收费总额人民币 7.35 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,
水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究
和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政
业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和
餐饮业,卫生和社会工作等。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,后该议案经股东会审议通过,同意续聘天健所为公
司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
  三、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
  按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及
公司 2025 年年报工作安排,天健所对公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控
制的有效性进行了审计,同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中,天健所配备了经验丰
富的专业团队,执行统一规范的业务质量管理体系,运用职业判断,并保持职业
怀疑,与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持
了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
  四、总体评价
  公司认为天健所在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、公
允、客观、规范执业,展现了良好的职业操守和业务素质,按照审计计划完成了
公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、
完整、清晰。
                        安徽安凯汽车股份有限公司董事会

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