道明光学: 拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-31 01:02:18
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证券代码:002632     证券简称:道明光学     公告编号:2026-005
               道明光学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 28
日召开 2026 年第一次审计委员会及 2026 年 3 月 29 日召开第六届董
事会十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同
意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师
事务所”)为公司 2026 年度财务审计机构,聘期 1 年,并提请公司
股东会授权管理层依照 2026 年度审计的具体工作量及市场公允合理
的定价原则确定其年度审计费用,并签署相关合同与文件。
   天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审
计机构,其审计团队执业经验丰富,具备较高的专业水平和职业素养。
天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,在担任公司审计
机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,为公
司提供了高质量的审计服务,较好地完成公司审计工作。本次续聘天
健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的
规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,现将有关情况
公告如下:
  一、拟续聘请会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式        特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        钟建国               上年末合伙人数量                  250 人
上年末执业人       注册会计师                                       2363 人
员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                         954 人
             业务收入总额                       29.69 亿元
             审计业务收入                       25.63 亿元
计)业务收入
             证券业务收入                       14.65 亿元
             客户家数                          756 家
             审计收费总额                       7.35 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服
                               务业,批发和零售业,水利、环境和公
司(含 A、B 股)                     生产和供应业,科学研究和技术服务业,
             涉及主要行业
审计情况                           农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐
                               业,建筑业,房地产业,租赁和商务服
                               务业,采矿业,金融业,交通运输、仓
                               储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                      578
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提
职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告      被告       案件时间                主要案情           诉讼进展
                                 天健作为华仪电气
                                                   已完结(天健
                                                   需在 5%的范
                                 年报审计机构,因华
      华仪电气、                                        围内与华仪
                                 仪电气涉嫌财务造
投资者   东海证券、 2024 年 3 月 6 日                         电气承担连
                                 假,在后续证券虚假
      天健                                           带责任,天健
                                 陈述诉讼案件中被列
                                                   已按期履行
                                 为共同被告,要求承
                                                   判决)
                                 担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行
能力产生任何不利影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措
施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施
罚。
  (二)项目信息
     项目合伙人及签字注册会计师:曹毅,2012 年起成为注册会计
师,2006 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2023
年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核永新光学、福斯特等
上市公司审计报告。
     签字注册会计师:江天月,2019 年起成为注册会计师,2015 年
开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2025 年起为本公
司提供审计服务;近三年签署或复核永新光学等上市公司审计报告。
     项目质量复核人员:孙锦华,2007 年起成为注册会计师,2012
年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2024 年起为本
公司提供审计服务;近三年签署或复核西藏矿业等上市公司审计报
告。
     项目合伙人近三年存在因执业行为受到口头警示的自律监管措
施一次,无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,无不良诚信
记录。具体情况详见下表:
           处理处罚日                         事由及处理处罚情
序号    姓名                处理处罚类型   实施单位
               期                             况
                                        方正阀门北交所 IPO
                                        申报项目中,由于收
                                        判断问题,被出具口
                                         头警示函的自律监
                                 管措施
  签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具
体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确
定相关审计费用。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
会审计委员会对天健会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其遵循诚信、客观、
公正、独立的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。项目成员具备相应的执业资质和胜任能
力,能够满足公司对内部控制审计的工作要求,与公司股东以及公司
关联人无关联关系,不会影响公司在事务上的独立性,满足公司审计
工作要求,具备投资者保护能力。同时为保持公司审计工作的连续性,
公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机
构,同意将该事项提请公司第六届董事会十一次会议审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2026 年 3 月 29 日召开第六届董事会十一次会议,审议并
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事
务所为公司 2026 年度审计机构,并提交公司 2025 年年度股东会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                       道明光学股份有限公司 董事会

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