中国卫星: 中国卫星关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 01:01:36
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           中国东方红卫星股份有限公司
     关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,中国东方红
卫星股份有限公司(简称:公司)对立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(简称:立信)2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认
为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,
具体情况如下:
  一、资质条件
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:立信)于 1927 年在上海
创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业
人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年
报审计服务,审计收费 9.16 亿元,这些上市公司主要行业涉及计算机、通
信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、
软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备
制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、土木工程
建筑业、仪器仪表制造业、专业技术服务业、非金属矿物制品业、房地产
业、金融业等。其中本公司同行业上市公司审计客户 102 家,具有公司所
在行业审计业务经验。
     二、执业记录
     (一)项目成员信息
     项目合伙人及签字注册会计师:王首一,2008 年成为注册会计师,2006
年开始从事上市公司审计,2012 年开始在立信执业,2025 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 12 家。
     签字注册会计师:黄新玉,2020 年成为注册会计师,2021 年开始从事
上市公司审计,2021 年开始在立信执业,2024 年开始为本公司提供审计服
务,近三年签署上市公司审计报告 4 家。
     质量控制复核人:崔云刚,2005 年成为注册会计师,2008 年开始从事
上市公司审计,2014 年开始在立信执业,2025 年开始为本公司提供审计服
务,近三年签署或复核上市公司审计报告 13 家。
     (二)独立性和诚信记录情况
     签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督
管理措施的情况。具体情况如下:
序          处理处罚       处理处罚
      姓名                     实施单位        事由及处理处罚情况
号           日期         类型
                                     在执行中国汽车工程研究院股份有限
                                     公司 2024 年年报审计项目时,存在部
            月 13 日     措施            范等问题,不符合《中国注册会计师审
                                     计准则》相关规定,违反了《上市公司
                                     信息披露管理办法》相关规定,重庆证
                         监局对其采取出具警示函的监督管理
                         措施,并记入证券期货市场诚信档案。
  除上述情况外,项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三
年未受到刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、
行业主管部门其他监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  三、审计工作履职情况
  (一)立信在审计前与公司就 2025 年度审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等事项进行了必要的沟通,通过对公司内部
控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》。
  (二)
    立信于 2025 年 12 月对公司 2025 年报进行了前期预审工作,
年 1 月 1 日正式进场审计,经过两个阶段的审计工作,完成了所有审计程
序。
  (三)在审计过程中,立信针对审计报告中“关键审计事项”与审计委员
会成员、独立董事进行重点沟通。
  (四)立信和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在
密切的经营关系;审计项目组成员及其主要近亲属和本公司决策层之间不
存在关联关系。在本次审计工作中立信及审计成员始终保持了形式上和实
质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
  (五)立信审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关
的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的职业怀疑和职
业判断。
  四、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立
信在制定审计方案和实施审计工作的过程中,能够有效执行。
  五、投资者保护能力
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险
累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲   被诉(被仲     诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
                                                 诉讼(仲裁)结果
 裁)人       裁)人       事件        金额
                                        部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
                                        对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据
       金亚科技、                            有权人民法院作出的生效判决,金亚科技
 投资者   周旭辉、立     2014 年报    尚余 500 万元   对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
       信                                任,立信所承担连带责任。立信投保的职
                                        业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决
                                        均已履行。
                                        部分投资者以保千里 2015 年年度报告;
       保千里、东     2015 年重
                                        年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
       北证券、银     组、2015 年
 投资者                        1,096 万元    为由对保千里、立信、银信评估、东北证
       信评估、立     报、2016 年
                                        券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,
       信等        报
                                        但有权人民法院判令立信对保千里在
起诉(仲   被诉(被仲   诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
                                    诉讼(仲裁)结果
裁)人     裁)人     事件     金额
                               期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的
                               者对立信申请执行,法院受理后从事务所
                               账户中扣划执行款项。立信账户中资金足
                               以支付投资者的执行款项,并且立信购买
                               了足额的会计师事务所职业责任保险,足
                               以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律
                               文书均能有效执行。
  综上,公司认为立信具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经
验和能力,审计人员配置合理、执业能力胜任,在信息安全保密管理、投
资者保护能力及独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,出具的
审计报告能够公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,符合公司
的实际情况。
                               中国东方红卫星股份有限公司
                                        董事会

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