中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅公司编制的2025年年度报告及财务会计报表的书面意见

来源:证券之星 2026-03-31 00:58:37
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 中航沈飞股份有限公司              董事会审计委员会 2026 年第三次会议
       中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
   关于审阅公司编制的 2025 年年度报告及财务会计报表
                 的书面意见
  中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会认真审
阅了公司编制的 2025 年年度报告及财务会计报表,并对比了公司上一年度
同期报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、
管理费用、财务费用、净利润等)
              ,发表了如下意见:
  一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2025
年 12 月 31 日的资产负债情况和 2025 年度的生产经营成果及现金流量情况。
  二、同意将公司 2025 年年度报告及 2025 年年度资产负债表、利润表、
现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。
  (以下无正文)
                           中航沈飞股份有限公司
                             董事会审计委员会
 中航沈飞股份有限公司           董事会审计委员会 2026 年第三次会议
 (此页无正文,系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅
公司编制的 2025 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页)
审计委员会委员签字:
              毛 群
              陈顺洪
              王仁泽
              王 敏
              杨志明
中航沈飞股份有限公司   董事会审计委员会 2026 年第三次会议

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