天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 00:58:31
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           山东天鹅棉业机械股份有限公司
   根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,山东天鹅
棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对会计师事务所 2025
年度履职情况进行了评估。具体情况报告如下:
   一、资质条件
   名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政
部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   首席合伙人:石文先
   截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环合伙人 237 人,注册会计师 1,306 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。中审众环 2024 年度经审计
的收入总额 217,185.57 万元,其中审计业务收入 183,471.71 万元,证券业务收入
批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、
渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审
计收费总额 35,961.69 万元,其中制造业同行业上市公司审计客户 152 家。
   签字项目合伙人:范桂铭,2009年成为中国注册会计师,2008年起开始从事
上市公司审计,2008年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服
务。最近3年签署9家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:周晗,2017年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上
市公司审计,2018年起开始在中审众环执业。2025年开始为本公司提供审计服务。
最近3年签署2家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:郭金萍,2022年成为中国注册会计师,2017年起开始从事
上市公司审计,2022年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服
务。最近3年签署1家上市公司、4家新三板公司审计报告。
  担任质量复核合伙人:刘波,2001年成为中国注册会计师,2018年起开始从
事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2024年开始为本公司提供审计
服务。最近3年复核1家上市公司审计报告,4家新三板公司审计报告。
  中审众环及上述签字项目合伙人、质量复核人、签字注册会计师等不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  二、执业记录
  中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2
次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施
从业人员受到行政处罚 11 人次、自律监管措施 0 人次、纪律处分 12 人次、行政
监管措施 40 人次。
  签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  三、质量管理水平
  中审众环建立了完善的专业咨询管理流程,在 2025 年度审计过程中就公司
重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
  中审众环制定了明确的意见分歧解决管理机制,当项目组成员、项目负责合
伙人、质量复核合伙人等成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业
技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。在 2025 年度审计过程
中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成了一致意见,无不能解决的意
见分歧。
  中审众环在审计工作中实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包
括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的
公允列报以及审计报告的适当性。
  中审众环质控部门负责质量管理体系的监督和运行。中审众环质量管理体系
的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活
动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。
行。
  四、审计工作方案
  在 2025 年审计过程中,中审众环根据公司实际情况制定了全面、合理、可
操作性强的审计工作方案,审计工作围绕重点审计领域展开。中审众环全面、积
极推进各项审计工作,就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,
并且能够根据计划安排按时提交各项工作,能够满足公司年度报告披露时间要求。
  五、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师等专业资质,项目负责人由资深审计合伙人担任。
团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足审计工作要求。
  六、信息安全管理
  中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等信息安全管理制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现
需承担民事责任的情况。
  综上所述,公司认为在 2025 年度审计过程中,中审众环审计人员遵守职业
操守、勤勉尽责,较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计相关工作,并对公
司内部控制情况等事项进行了核查,审计行为规范有序,出具了标准无保留意见
的财务报告审计报告及内部控制审计报告。
                      山东天鹅棉业机械股份有限公司

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