合肥美亚光电技术股份有限公司
特别提示:本财务预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司管理层对 2026 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种
因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司
的预算基础上,按合并报表的要求,依据 2026 年预算的产量、销售量、品种等
生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销
合同均能按时按计划履行。
本预算报告在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合
公司发展战略,充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。
二、基本假设
重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;
常范围内波动;
入生产;
三、主要财务预算指标
四、确保财务预算完成的措施
面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及
时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会