大亚圣象: 关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-31 00:54:07
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  大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所
(特殊普通合伙)2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总
数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 2 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》,公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,后该议案于 2025 年 4 月 18 日经公司 2024 年度股
东大会审议通过。
  二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则和其他相
关执业规范的要求,对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计,对财务报表出具了标准无保留意见审计报告,
对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度营业收入扣除情况等
执行了相关工作,并出具了专项报告。
  在审计过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)制订并实施了合理的审
计工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成
员的独立性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、重要审计发现等事项与公
司管理层和审计委员会进行了沟通。
  三、总体评价
  经评估,公司认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中勤勉
尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜
任能力,按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作,出具的审计报告客观、完
整。
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