锐新科技: 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-03-31 00:06:43
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证券代码:300828        证券简称:锐新科技        公告编号:2026-014
              天津锐新昌科技股份有限公司
        关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 28 日召
                《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,
开第七届董事会第六次会议,审议通过
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)
为公司 2026 年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会
计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师
事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万
元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容
诚会计师事务所对公司所在的制造业上市公司审计客户家数为 383 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023 年 9 月 21 日,北京
金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假
陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)
有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月
视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上
诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20
次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:王彩霞,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2011 年成为中
国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2025 年开始为本公司提供审
计服务;近三年签署过森泰股份(301429.SZ)、美邦股份(605033.SH)、芯碁
微装(688630.SH)、井松智能(688251.SH)等多家上市公司审计报告。
  签字会计师:蒋伟,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2016 年开始从事
上市公司审计业务,2020 年成为中国注册会计师,2025 年开始为本公司提供审计
服务;近三年签署过阳光电源(300274.SZ)、通源环境(688679.SH)、井松智
能(688251.SH)等多家上市公司审计报告。
  签字会计师:童祖成,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2020 年开始从
事上市公司审计业务,2024 年成为中国注册会计师,2025 年开始为本公司提供审
计服务;近三年未签署或复核上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:杨晓龙,2011 年开始在容诚会计师事务所执业,2012
年开始从事上市公司审计业务,2020 年成为中国注册会计师;近三年签署过申通
快递(证券代码:002468)、华宇电子(证券代码:874578)、旭阳新材(证券
代码:874421)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
  签字注册会计师蒋伟、签字注册会计师童祖成、项目质量控制复核人杨晓龙
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
  项目合伙人王彩霞于 2024 年 4 月受到中国证券监督管理委员会上海监管局出
具的警示函监管措施 1 次,除此之外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他
监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务》对独立性
要求的情形。
  (三)审计收费
  审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
计费用为 45 万元,年度内部控制审计费用为 10 万元。审计收费定价原则主要基
于专业服务所承担的责任和投入的专业技术程度,综合考虑参与工作人员的经验、
级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。
  董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格情况等
与容诚会计师事务所协商确定 2026 年审计服务的具体报酬。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性及过往执业质量等进行了全面核查和综合评估,认为该机
构具备为公司提供 2026 年度审计服务的资质和能力,能够满足公司审计工作需求,
同意向董事会提议续聘该机构为公司 2026 年度审计机构,并提交公司董事会审议。
  (二)董事会审议及表决情况
聘公司 2026 年度审计机构的议案》,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构,并将该事项提交
股东会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘公司 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过,自公司
股东会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
                           天津锐新昌科技股份有限公司
                                          董事会

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