正海生物: 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-30 23:18:54
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                      审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
      烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会
      对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天职国际会计师事
         (以下简称“天职国际”)作为公司 2025 年度审计机构。根
务所(特殊普通合伙)
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职,对天职国际 2025
年度履职情况进行评估。具体情况如下:
  一、资质条件
  天职国际创立于 1988 年 12 月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工
程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相
关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得
会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
  截至 2024 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 90 人,注册会计师 1097 人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。
  天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元,审计业务收入 19.38 亿元,
证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家,主要行业(证监
会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研
究和技术服务业等,审计收费总额 2.30 亿元,公司同行业(制造业)上市公司
审计客户 88 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
  项目合伙人及签字注册会计师 1:张居忠,1996 年成为注册会计师,2000
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年开始从事上市公司审计,2007 年开始在天职国际执业,2022 年开始为公司提
供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于 5 家,近三年复核上市公司审
计报告不少于 3 家。
  签字注册会计师 2:张辰,2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市
公司审计,2017 年开始在天职国际执业。2025 年开始为公司提供审计服务,近
三年签署上市公司审计报告 4 家,具备相应的专业胜任能力。
   项目质量控制复核人:曾莉,1998 年成为注册会计师,2002 年开始从事上
市公司审计,2004 年开始在本所执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三
年签署上市公司审计报告不少于 5 家,近三年复核上市公司审计报告不少于 3
家。
  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
  二、执业记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次,涉及人
员 37 名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  三、质量管理水平
  (一)咨询及意见分歧解决
  天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制,在执行审计业务的过程中,
针对困难或有争议的事项进行咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行
中出现的不同意见,一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分
歧,天职国际实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
  (二)项目组内部复核
  天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序,包括外勤主管复
核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨在确保项目组已充分、
正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序;项目经理的复核旨在确定相关人
员是否对已执行审计程序进行复核,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的
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要求;项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持
审计结论和拟出具的审计报告。
  (三)独立复核
  天职国际针对本审计业务实施独立复核程序,安排项目组成员以外的专业人
员实施独立复核,对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独
立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序,形成独立复核
工作底稿。只有完成独立复核,项目合伙人才能签署审计报告。
  (四)质量管理体系的监控和整改
  天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。
日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中,针对具体情况的变化而随时实施。
定期监控主要包括项目质量检查,每隔一段时间就定期实施。
  在执行公司 2025 年报审计的过程中,天职国际各项质量管理措施(包括但
不限于上述政策和程序)得到了有效执行。
  四、工作方案
  在执行公司 2025 年报审计的过程中,天职国际针对公司的服务需求及实际
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点
展开,其中包括收入确认、成本核算、金融工具等。
  在执行公司 2025 年报审计的过程中,天职国际全面配合公司审计工作,充
分满足了上市公司报告披露时间要求。天职国际就审计等各阶段制定了详细的审
计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
  五、人力及其他资源配备
  天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。
天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间的项目合伙人执行
本审计业务。项目实行项目合伙人负责制,项目合伙人综合考虑专业人员的专业
知识、技术专长和实务经验及其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后,委
派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
  天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源,以及信
息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执行。
  六、信息安全管理
  天职国际遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。天职国际制定了明确
的信息安全管理和保密制度,并实施管理程序以执行行业制度。在执行公司 2025
年报审计的过程中,所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
                     审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  七、风险承担能力水平
  天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元。职业风险基金计提以及
职业保险购买符合相关规定。近三年,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
  八、对会计师事务所履职情况的评估
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,天职国际对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。
  经审计,天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无
保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层、治理层进行了沟通。
  综上,公司审计委员会认为天职国际会计师事务所的资质条件、执业记录、
质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力
水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。
                           烟台正海生物科技股份有限公司
                                    董事会

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