华域汽车: 华域汽车关于会计事务所履职情况的评估报告(2025年度)

来源:证券之星 2026-03-30 21:06:09
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            华域汽车系统股份有限公司
    对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告
  公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“普华永道中天”
        )作为公司 2025 年度的财务及内控审计机构。根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对普华永道中天 2025 年
度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 1 月 18 日(由普华永道中天会计师事务所有
限公司转制为特殊普通合伙企业)
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星
展银行大厦 507 单元 01 室
  首席合伙人:李丹
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025
年度财务审计及内控审计机构的议案》
                ,经公司 2024 年年度股东大会
审议通过,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2025 年度的财务及内控审计机构。
  二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
  普华永道中天已经按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部
控制审计指引》等的相关要求,对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款
等金融业务情况执行了相关核查工作。
  在执行审计工作的过程中,普华永道中天与公司管理层也进行了
必要的沟通。
  经审计,普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状
况以及 2025 年度经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。普
华永道中天出具了标准无保留意见的审计报告。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司认为普华永道中天的资质条件、执业记录、管理水平、工作
方案、人力技术力量、相关项目经验、信息安全管理、风险承担能力
等能够满足公司 2025 年度的财务和内控审计工作要求,在审计履职
过程中保持了独立性,出具的审计报告客观、完整。
                      华域汽车系统股份有限公司

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