蜀道装备: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-03-30 19:12:46
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四川蜀道装备科技股份有限公司
    二〇二五年度
   内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
          内部控制审计报告          致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                            中国北京 朝阳区建国门外大街22号
                            赛特广场5层 邮编100004
                            电话 +86 10 8566 5588
                            传真 +86 10 8566 5120
                            www.grantthornton.cn
                      致同审字(2026)第510A005730号
  四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“蜀
道装备公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是蜀道装备公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
     四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,蜀道装备公司于2025年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
 致同会计师事务所         中国注册会计师 陈平
 (特殊普通合伙)
                  中国注册会计师 刘志永
 中国·北京            二〇二六年三月二十七日

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