同仁堂: 同仁堂2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-03-30 19:12:32
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北京同仁堂股份有限公司
  内部控制审计报告
 众环审字(2026)0203020号
                内部控制审计报告
                                  众环审字(2026)0203020 号
北京同仁堂股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北
                     )2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂公司”
的有效性。
  一、同仁堂公司对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同仁堂公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,北京同仁堂股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
                                              郝国敏
                            中国注册会计师:
                                              侯书涛
        中国·武汉                    2026年3月30日
                  审计报告第1页 共1页

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