交通银行: 交通银行董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-28 02:34:27
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交通银行股份有限公司董事会审计委员会对
 会计师事务所履行监督职责情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》及本行章程等规定和要求,2025 年,交通银行
股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审计委员会勤勉尽
责,切实有效地监督、评估毕马威华振会计师事务所(以下简
称“毕马威华振”)、毕马威会计师事务所(以下简称“毕马
威”)对本行开展的外部审计等工作,具体情况如下:
  一是查阅毕马威华振、毕马威关于专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信记录和独立性等相关资料,认为其能够满足为
本行提供审计服务的要求,对续聘毕马威华振、毕马威提出建
议。本行第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关
于聘用 2025 年度会计师事务所的议案》,同意将该议案提交董
事会审议。
  二是与毕马威华振、毕马威讨论和沟通相关审计事项。重
点围绕 2025 年审计范围、审计计划、审计方式、审计发现,以
及 2025 年报审计工作进行沟通。
  三是审议毕马威华振、毕马威年度审计工作总结,并向董
事会报告。
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  四是督促毕马威华振、毕马威诚实守信、勤勉尽责,严格
遵守业务规则和行业自律规范,严格执行内部控制制度,对本
行财务会计报告进行核查验证,及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,提供专业的管理建议,切实履行了董事会审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会对毕马威华振、毕马威 2025 年度的服务质量进
行了评价,对上述机构的专业性、独立性及客观性均表示满意。
          交通银行股份有限公司董事会审计委员会
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