恒生电子: 恒生电子股份有限公司2025年度年审会计师履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-28 02:34:21
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                     恒生电子股份有限公司
   恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资
委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师
事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所资质
等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
  天健会计师事务所基本情况如下:
事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期           2011 年 7 月 18 日              组织形式   特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人          钟建国                  上年末合伙人数量        250 人
员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  954 人
               业务收入总额            29.69 亿元
               审计业务收入            25.63 亿元
业务收入
               证券业务收入            14.65 亿元
               客户家数              756 家
               审计收费总额            7.35 亿元
                                 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                                 批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
                                 电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研
(含 A、B 股)审
               涉及主要行业            究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、
计情况
                                 体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商
                                 务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储
                                 和邮政业,综合,卫生和社会工作等
               本公司同行业上市公司审计客户家数                     54
二、执业记录
  (一)2025 年年报审计项目组基本信息如下:
  项目合伙人及签字注册会计师:周晨,2009 年起成为注册会计师,2006 年开始从事上
市公司审计,2009 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复
核超过 10 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:周扬,2021 年起成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,
司审计报告。
  项目质量复核人员:林旺,2009 年起成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,
市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
  公司审计费用主要根据天健会计师事务所所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述
定价原则,公司 2025 年度财务报告审计费用 130 万元,内部控制审计费用 35 万元,合计
三、质量管理水平
  (一)项目咨询
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
   (二)意见分歧解决
  天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的
所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
     (三)项目质量复核
     审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
     审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核, 以及由经验丰富的审计
小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、
财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
     (四)项目质量检查
     天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会
计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
     (五)质量管理缺陷识别与整改
     天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定, 制定相应的
内部管理制度和政策, 这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。
行。
四、工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。天健会计师事务
所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定
了详细的审计计划与审计时间安排,并能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
     天健会计师事务所配备了专属审计工作团队, 核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
     公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会
计师事务所 制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
  天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔
偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                                恒生电子股份有限公司
                                    董事会

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