国联民生: 国联民生证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-03-28 02:27:38
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     国联民生证券股份有限公司
   董事会审计委员会对会计师事务所
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
 《上市公司治理准则》
          《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》和国联民生证券股份有限公司(以下简称
“公司”
   )的《公司章程》
          《董事会审计委员会议事规则》等
规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽
职守,认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)
          (以下简称“信永中和”
                    )与信永中
和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称“信永中和香
港”
 ,与信永中和统称“信永中和会计师事务所”
                    )2025 年度
履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  信永中和前身是 1999 年 10 月成立的信永会计师事务所
有限公司,于 2000 年更名为信永中和会计师事务所有限公
司,于 2012 年 3 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通
合伙企业,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华
大厦 A 座 8 层,首席合伙人:谭小青先生。
  信永中和香港前身为何锡麟会计师行,2005 年 8 月 3 日
与信永中和合并,成立信永中和(香港)会计师事务所有限公
司。1997 年获中国注册会计师协会批准为中国 H 股和 B 股上
市公司提供审计服务。
  信永中和会计师事务所拥有审计鉴证、管理咨询、税务
服务、工程管理 4 个平行的业务板块,多年来从事证券期货
相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验和一批具有国
际和国内专业背景的合伙人,在全球 23 个国家和地区设有
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  鉴于信永中和会计师事务所具有较强的专业胜任能力,
能较好地为公司提供高质量的审计服务,经 2025 年 3 月 26
日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,并经 2025
年 6 月 10 日召开的 2024 年度股东大会审议批准,公司继续
聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,分
别负责根据中国企业会计准则与国际财务报告准则等提供
相关的审计及审阅服务;聘请信永中和担任公司 2025 年度
内部控制的审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  根据公司与信永中和会计师事务所签署的审计及相关
专业服务协议,信永中和与信永中和香港对公司 2025 年半
年度合并及公司财务报表分别按照《中国注册会计师审阅准
则第 2101 号——财务报表审阅》及《国际审阅业务准则第
执行了审阅程序,并出具了无保留结论的审阅报告;对公司
计准则》及《国际审计准则》的相关规定执行了审计程序,
并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和对公司财务
报告内部控制于 2025 年 12 月 31 日的有效性执行了审计程
序,并出具了标准无保留意见的审计报告。同时,信永中和
还按照审计相关专业服务协议的约定执行了为满足各类监
管要求的专项报告服务。
  信永中和会计师事务所已根据相关协议约定,提供了审
计、审阅及其他相关专业服务,并出具了相应的报告。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)2025 年 3 月 25 日,公司第五届董事会审计委员
会第十三次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》,审计委员会同意续聘信永中和与信永中和香港分别
根据中国企业会计准则、国际财务报告准则等提供相关的审
计及审阅服务,并同意续聘信永中和担任公司 2025 年度内
部控制审计机构。
  (二)2026 年 1 月 14 日,审计委员会与负责公司审计
工作的注册会计师召开审前沟通会议,对 2025 年度审计工
作包括审计工作安排、审计目标、审计范围、审计流程、重
点审计领域、独立性及职业道德遵循情况、沟通机制等事宜
进行了深入沟通。
  (三)2026 年 3 月 10 日,审计委员会与负责公司审计
工作的注册会计师就 2025 年度审计期中事项进行沟通。
  (四)2026 年 3 月 26 日,审计委员会与负责公司审计
工作的注册会计师召开沟通会议,对 2025 年度审计工作完
成情况、审计结论等事项进行了沟通。公司第六届董事会审
计委员会第三次会议审议通过公司 2025 年年度报告、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审
议。
     四、总体评价
     审计委员会严格遵守有关规定,充分发挥专业委员会的
作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,
有效监督了公司的审计工作,切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。审计委员会认为信永中和会计师事务
所在 2025 年度审计服务中,保持了独立性,工作勤勉尽责,
表现了优秀的职业操守和执业水平,按时按质完成了公司
        国联民生证券股份有限公司董事会审计委员会

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