圣晖集成: 圣晖集成2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-28 02:17:10
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            圣晖系统集成集团股份有限公司
  圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度财务报
告出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要
求,公司对信永中和在 2025 年度报告审计工作中的履职情况进行了评估。具体
情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  人员信息:截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注
册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  财务情况:信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其
中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。
  客户情况:2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额
交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化
和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境
和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担
案尚在二审诉讼程序中。
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%
的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的
连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  二、项目信息
  拟签字项目合伙人:刘跃华先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2016
年开始从事上市公司相关审计业务,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。
  拟签字注册会计师:王萍女士,2021 年获得中国注册会计师资质,2019 年
开始从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提
供审计服务。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国
注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独
立性要求的情形。
  三、质量管理水平
  信永中和按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,逐
步建立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体
业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并
有效运行的统一的质量管理体系。
  四、工作方案
  在审计工作前,审计委员会与会计师事务所就审计计划进行了充分的协商安
排,包括:审计时间、人员安排、审计程序、审计策略、意见沟通的时间等,对
审计程序和要求进行了总体把握。在审计过程中,信永中和为发表意见获取了充
分的审计依据,并有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估,审计程序恰
当、合理。
  审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。信永中和全面配合公司审计工作,制
定了详细的审计计划与时间安排,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
  五、人力及其他资源配备
  信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计小组的组成人员完全具备实施本次
审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。
  六、信息安全管理
  信永中和建立了较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并
部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业
务的持续安全运行。
  七、风险承担能力水平
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  综上,公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行审计,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时,表现了良好的职业操守和业务素质。
                      圣晖系统集成集团股份有限公司

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