圣晖集成: 圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-28 02:11:07
关注证券之星官方微博:
证券代码:603163       证券简称:圣晖集成         公告编号:2026-024
              圣晖系统集成集团股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“信永中和”)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  人员信息:截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注
册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  财务情况:信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,
审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。
  客户情况:2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额
通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和
体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和
公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连带
赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决(
        (2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连带赔
偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:刘跃华先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2016
年开始从事上市公司相关审计业务,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。
  拟签字注册会计师:王萍女士,2021 年获得中国注册会计师资质,2019 年
开始从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提
供审计服务。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
  (三)审计收费
  公司 2025 年度的审计费用 103.77 万元,其中年报审计费用 84.90 万元,内
控审计费用 18.87 万元,上述费用系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所
需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定,定价原则未发生重大变化。
度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公
司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期
货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质
要求。公司本次续聘会计师事务所理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中
小股东利益的情形,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  (二)董事会审议和表决情况
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并同
意将本议案提交公司股东会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自
公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                      圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示圣晖集成行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-