国投中鲁: 国投中鲁2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-28 02:07:48
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   国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度
    对会计师事务所履职情况评估报告
  国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)聘请信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作为公司
  根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在审计中的履职情况
进行评估。经评估,公司认为,信永中和勤勉尽责,公允发表意
见。其资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚
信状况均符合相关规定,执业情况良好。
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中
和)成立于 2012 年 3 月 2 日,特殊普通合伙企业,注册地址为
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭
小青先生。
  截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,
注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),
其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。
  (二)投资者保护能力
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计
提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠
纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
  (三)诚信记录
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  二、项目信息
  (一)基本信息
  拟签字项目合伙人:张昆女士,1999 年获得中国注册会计师
资质,2009 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在信永中和
执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的
上市公司超过 10 家。
  拟担任质量复核合伙人:邵立新先生,1994 年获得中国注册
会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在信
永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和
复核的上市公司超过 5 家。
  拟签字注册会计师:韩少华先生,2003 年获得中国注册会计
师资质,2004 年开始在信永中和执业,2012 年开始从事上市公
司审计,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年参与上市公
司审计 1 家。
  (二)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  (三)独立性
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
  三、事务所履职情况
理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展
开。其中包括:收入确认、成本分摊、商誉减值、应收账款减值、
存货减值等。
  在执行审计工作的过程中,信永中和及相关审计人员就独立
性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通,
并达成一致意见。
  经审计,信永中和认为,公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具
了标准无保留意见的审计报告。
  四、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,信永中和的资质条件、执业记录、质量管理及资源
配置等均满足公司 2025 年度审计工作要求。公司认为,其在年
度审计工作中,始终保持公允客观的立场,展现出良好的职业操
守与专业能力,审计行为规范,出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
                 国投中鲁果汁股份有限公司

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