科达制造: 科达制造股份有限公司关于中喜会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-28 01:28:53
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                科达制造股份有限公司
   关于中喜会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,科
达制造股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2025 年度财务报表和内部控
制的审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务
所”)的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下:
  一、资质条件
  机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 11 月 28 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
  首席合伙人:张增刚
  截至 2025 年末,中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总
数 1391 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 名。
  中喜会计师事务所 2025 年度收入总额为 44,911.66 万元,其中审计业务收入
年度中喜会计师事务所共承办 42 家上市公司审计业务,208 家挂牌公司审计业
务,其中上市公司审计客户前五大主要行业为(1)专用设备制造业;(2)计算
机、通信和其他电子设备制造业;
              (3)酒、饮料和精制茶制造业;
                            (4)软件和信
息技术服务业;(5)橡胶和塑料制品业。2025 年度上市公司审计收费总额为
  二、执业记录
  项目合伙人及签字注册会计师:吕小云,1998 年成为注册会计师,2000 年
起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023 年开始为本公司
提供审计服务;近三年签署了张家港保税科技(集团)股份有限公司、怀集登云
汽配股份有限公司等上市公司审计报告。
  签字注册会计师:苏胜男,自 2012 年起从事审计服务,2016 年成为注册会
计师,2023 年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023 年
开始为本公司提供审计服务。
  项目质量控制复核人:田野,2004 年起在中喜会计师事务所执业,2006 年
成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2013 年开始从事质控复
核工作,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核了上市公司审计报告
  项目合伙人及签字注册会计师吕小云于 2026 年 2 月曾受到中国证券监督管
理委员会重庆监管局出具警示函的行政监管措施 1 次,该行政监管措施不影响其
继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外,本项目合伙人、签字
注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
  中喜会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。
  三、审计质量控制
  中喜会计师事务所制定的《质量管理制度》包含项目质量复核办法、业务意
见分歧管理办法、重大业务事项管理办法、执业质量检查管理办法等 15 个方面,
从整个审计业务的全环节、全方位进行监控和管理,保证其业务开展的质量控制。
  四、工作方案
  在 2025 年度审计工作过程中,中喜会计师事务所与公司董事会审计委员会
进行了充分的协商安排,制订了总体审计策略和具体审计计划,审计时间安排合
理,审计人员配置专业,为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。
  本年度年报审计工作严格遵循中国注册会计师审计准则的相关规定,以风险
导向审计理念为基础,聚焦财务报表的公允性与合法性。中喜会计师事务所实施
了包括控制测试、实质性分析程序及细节测试在内的全套审计程序,重点对建材
机械装备收入及建筑陶瓷收入的确认、权益法核算的蓝科锂业长期股权投资收益
进行关键审计,重点对关联交易核算、预付账款、存贷双高进行了充分取证。
  在全面评价管理层财务会计政策运用的恰当性的同时,中喜会计师事务所也
对与财务报表相关的内部控制设计与运行的有效性进行了独立测试,重点针对公
司前期违规账外收付及核算、发放董监高薪酬等问题的整改情况进行了核查。
  五、人力及其他资源配备
  中喜会计师事务所配备了专业的审计工作小组,审计小组共由 19 人组成,
另有质量控制复核人 1 人,均具有独立操办本次审计业务所需的专业知识、专业
技能及相关工作经验,以及审慎、客观、独立的职业素养,能够很好地胜任本次
审计工作。
  六、信息安全保密
  中喜会计师事务所在审计过程中,严格遵照中国注册会计师执业准则及其他
执业规范的规定开展检查工作。除与公司签订保密协议外,采取制定内部保密制
度、开展职业道德教育、全体项目成员进场前签署保密承诺函以及使用涉密笔记
本执行审计等多种措施,确保全体项目审计人员遵守职业道德规范,恪守保密原
则,对审计过程中知悉的所有事项保密,不利用其为自己或他人谋取利益。
  七、风险评估承担能力
  中喜会计师事务所具备良好的投资者保护能力,2025 年中喜会计师事务所
购买的职业保险累计赔偿限额为 10,500 万元,符合相关规定。中喜会计师事务
所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  八、总体评估
  综上,公司认为中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资质,具备
承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力,审计人员配置合理、执业
能力胜任,在信息安全保密管理、投资者保护能力及独立性等方面能够满足公司
对于审计机构的要求,出具的审计报告能够充分反映公司 2025 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量,符合公司的实际情况。
                          科达制造股份有限公司董事会
                             二〇二六年三月二十七日

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