圣晖系统集成集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于圣晖系统集成集团股份有限公司
XYZH/2026SUAA1B0028
圣晖系统集成集团股份有限公司
圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称
“圣晖集成公司”)2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注,并 2026 年 3 月 27 日出具 XYZH/2026SUAA1B0028 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》(证监会公告【2022】26 号)以及上海证券交易所相关披露的要求,
圣晖集成公司编制了本专项说明所附的圣晖集成公司 2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是圣晖集成公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计圣晖集成公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对圣晖集成公司 2025 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计圣晖集成公司 2025 年度财务报表时圣晖集成公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
专项说明(续)
XYZH/2026SUAA1B0028
圣晖系统集成集团股份有限公司
为了更好地理解圣晖集成公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供圣晖集成公司为 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年三月二十七日