同大股份: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-03-28 01:23:47
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 证券代码:300321     证券简称:同大股份       公告编号:2026-009
             山东同大海岛新材料股份有限公司
             关于续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
   公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2026 年度审计机构,该事项尚
需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下:
   一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
   (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
   (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
  (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万
元、证券业务收入 58,365.07 万元。
  (8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
  近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
  (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 2 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次,41 名从业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施
  (二)项目信息
  项目合伙人:徐瑞松,2014 年成为中国注册会计师,2022 年起开始从事上
市公司审计,2025 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司提供审计服务。
最近 3 年未签署上市公司审计报告。
  签字注册会计师:王庆海,2016 年成为中国注册会计师,2014 年起开始从
事上市公司审计,2014 年起开始在中审众环执业,2025 年起为同大股份提供审
计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:周敏,2016 年成为中国注册会计师,2011 年起开始从事
上市公司审计,2025 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司提供审计服务。
最近 3 年未签署上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制复核合伙人为朱烨,2000 年成为中国注册会计师,2002 年起开始从事上市公
司审计,1995 年起开始在中审众环执业,2025 年起为同大股份提供审计服务。
最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人朱烨和项目合伙人徐瑞松最近 3 年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王庆海、周敏最近 3
年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  董事会拟提请股东会授权公司管理层,根据 2026 年度的具体审计要求和范
围办理相关服务协议的签署事宜。2026 年度公司审计费用为人民币 41.5 万元。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  审计委员会认为:中审众环在进行财务报告审计、内部控制审计等各项工作
过程中能够尽职、尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报
告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,执行的财务报告和内部控
制审计工作符合《中国注册会计师审计准则》的要求。审计委员会提议拟续聘中
审众环为公司 2026 年度审计机构,审计费用为 41.5 万元。
  同意将《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十
六次会议审议。
  《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议,自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
特此公告。
                    山东同大海岛新材料股份有限公司
                               董事会

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