安科瑞: 安科瑞关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-28 01:03:21
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               安科瑞电气股份有限公司
           关于会计师事务所履职情况的评估报告
     安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求,对天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)2025 年度审计过程中的履职情况进行了评
估。经评估,公司认为,近一年天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉
尽责,公允表达其意见。具体情况如下:
     一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
     天健成立于 2011 年,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,
首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年末,天健现有合伙人 250 名,注册会计师
     天健 2024 年度业务收入 29.69 亿元,其中审计业务收入 25.63 亿元,证券业
务收入 14.65 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 756 家,主要行业包括制造业,
信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,
文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,
交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,审计收费总额 7.35 亿元;
本公司同行业
  (二)投资者保护能力
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关
法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
情况如下:
原告        被告    案件时间            主要案情        诉讼进展
                          天健作为华仪电气2017年   已完结(天健需
                          度、2019年度年报审计机   在5%的范围内与
      华仪电
                          构,因华仪电气涉嫌财务     华仪电气承担连
      气、东海     2024年3月6
投资者                       造假,在后续证券虚假陈     带责任,天健已
      证券、天     日
                          述诉讼案件中被列为共同     按期履行判决)
      健
                          被告,要求承担连带赔偿
                          责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何
不利影响。
  (三)诚信记录
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
到刑事处罚。上市公司审计客户 578 家。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  (一)人力资源配备情况
  项目合伙人及签字注册会计师:张文娟,2010 年起成为注册会计师,2008 年开
始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2026 年起为本公司提供审计服务;
近三年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。
  签字注册会计师:姜冬烽,2020 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上市公
司审计,2020 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或
复核 3 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:王焕森,2004 年起成为注册会计师,2004 年开始从事上市
公司审计,2019 年开始在本所执业,2026 年起为本公司提供审计服务;近三年签署
或复核 5 家以上上市公司审计报告。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
 (二)质量管理水平
按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,天健就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复
核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  天健质控部门负责对质量管理体系的运行、监督和整改承担责任。天健质量管
理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完
成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的
风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与
保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定
了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体
系。基于该质量管理体系,天健在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
 (三)审计工作方案及其实施情况
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计计划的审计重点展开,其中
包括收入确认、应收账款减值、合并报表、非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、募集资金存放与使用、内部控制情况等。天健制定了详细的审计计划与时间
安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果,充分满足了公司年度报告披
露时间要求。
 (四)信息安全管理
  公司在审计业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。对此,
天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度。
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、总体评价
  公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审
计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                         安科瑞电气股份有限公司
                            董事会

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