中国重汽: 公司对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-28 00:59:48
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       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        对会计师事务所履职情况评估报告
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定和要求,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)
对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华
振”)2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于
更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10
日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振
总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2
座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国
注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247
人,注册会计师 1,412 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 330 人。毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过
人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 40 亿元(包括境内法
定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券服务业务收入约人
民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)。
  毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市
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公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主
要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、
软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供
应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,
科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管
理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024
年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。
  (二)投资者保护能力
  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基
金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华
振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券
相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责
任(约人民币 460 万元),案款已履行完毕。
  (三)诚信记录
  近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处
罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华
振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一
次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法
律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司第九届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查,认为毕
马威华振具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保
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护能力,能够满足公司 2025 年度审计要求,同意向董事会建议聘任
毕马威华振为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
  (二)审议和表决情况
  公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议
并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
公司 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘财务审计机构及
内部控制审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振为公司 2025 年度
财务审计机构及内部控制审计机构。
  三、会计师事务所履职情况评估
  毕马威华振按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审
计准则》和其他执业规范,对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况
以及 2025 年度经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马
威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,毕马威华振就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层进行了充分沟通。
  公司经过评估和审查后,认为毕马威华振会计师事务所在公司年
度报告审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表独立
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审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责,表现了良好的职业操守
和业务素质。毕马威华振会计师事务所按时完成了公司 2025 年度报
告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
           中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                二〇二六年三月二十六日

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