亚普汽车部件股份有限公司
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)续聘信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司
有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》
,公司对信永中和 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和资质
等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体
情况如下:
一、资质条件
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日,注册地址:北京市东城区朝
阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2025 年 12 月 31 日,信永
中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1,799 人,签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业
务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 25.87
亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年
报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造
业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,
批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公
共设施管理业等。2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 255
家。
项目合伙人赵宏祥先生:2008 年获得中国注册会计师资质,2008
年开始从事上市公司审计,2015 年开始在信永中和执业,2025 年开
始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 1 家。
签字注册会计师王存英女士:2012 年获得中国注册会计师资质,
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过 3 家。
项目质量复核合伙人张昆女士:1999 年获得中国注册会计师资
质,2009 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在信永中和执业,
超过 10 家。
信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合
伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
二、执业记录
信永中和上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙
人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具
报告。2025 年审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由
经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复
核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计
报告的适当性。
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承
担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制
点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德
准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。信永中和
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地
执行审计程序。2025 年审计过程中,信永中和没有在项目质量检查
方面发现重大问题。
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完
整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,信永中和在年度审
计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上,2025 年审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各
项措施得到了有效执行。
四、工作方案
位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核
算、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易、租赁业务
等。
详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作,满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备上市公
司、制造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负
责合伙人、项目现场负责人由资深注册会计师担任。
信永中和的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后
台前置,全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责
任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程
中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额
和已计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元。
信永中和近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
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