中航机载系统股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信专审字[2026]第 1-01504 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2026]第 1-01504 号
中航机载系统股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中航机载系统股份有限公司(以下简称“贵公司”
)的财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股东权
益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2026 年 3 月 27 日出具大信审字[2026]第
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“与财务公司业务
汇总表”
)。
一、管理层和治理层的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
(2025 年 3
月修订)的规定,编制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的
责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司
编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
- 1 -
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反
映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,
后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
附表:2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中 国 · 北 京 中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
- 2 -
附 表:
编制单位: 中航机载系统股份有限公司
与上 市公司存在关联关系的财务公司: 中航工业集团财务有限责任公司
关 联关系: 受 同一最终控制方控制 单位: 人 民币万元
项目名称 期 初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取利息 支付利息 支付手续费
一 、 存放于财务公司存款 1,111,091.70 7,906,405.33 7 , 88 3 , 12 7 . 0 8 1,134,369.95 8,3 5 1 . 7 1
二、 向财务公司借款 901,751.38 799,429.23 776,136.48 925,044.13 17,700.85
三、 其他金融业务 1,773.40 1,773.40
本汇总表于2026年3月26日由下列负责人签字批准报出。
法 定 代 表人 : 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
— 3—